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信阳市人民政府价格调节基金办公室2015年年度决算情况
发布时间:2016-09-28 10:51   来源:未知    作者:admin   
收入支出决算总表
公开01表
部门:                                        s                                                                          单位:万元
 收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 49.94  一、一般公共服务支出 14 52.33 
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 19  
  7   …… 20  
  8     21  
本年收入合计 9 49.94 本年支出合计 22  52.33
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11 47.78                  年末结转和结余 24  45.39
  12     25  
合计 13 97.72  合计 26  97.72
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
收入决算表
公开02表
部门:                                                                                                                     单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 49.94  49.94           
                 
                 
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
 
 
 
 
支出决算总表
公开03表
部门:                                                                                                                       单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 52.33  52.33         
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
 
 
 
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:                                                                                                      单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 49.94  一、一般公共服务支出 15    52.33  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科学技术支出 20      
  7   …… 21      
  8     22      
本年收入合计 9 49.94  本年支出合计 23    52.33  
年初财政拨款结转和结余 10 47.78  年末结转和结余 24   45.39   
      一般公共预算财政拨款 11     25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 97.72  合计 28    97.72  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:                                                                                                                   单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计  52.33  52.33  
         
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:                                                                                                       单位:万元
项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计  52.33  27.11  25.22
         
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:                                                                                                       单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 9.5   3.5     3.5  6.0  8.51    2.61    2.61  5.9
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
 
 
 
 
 
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:                                                                                                    单位:万元
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

附件3
部门决算公开情况统计表
部门名称 公开时间 公开网址
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
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信阳市人民政府价格调节基金办公 
2015年度决算公开
                                                                          
目 录
第一部分 信阳市人民政府价格调金办公室概况 
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 信阳市人民政府价格调节基金办公室2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表 
二、收入决算表 
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 信阳市价格调节基金办公室2015 年度部门决算情况说明 
第四部分 名词解释
 
 
 
 
 
 
第一部分
概况
 
一、主要职责
信阳市人民政府价格调节基金办公室,是信阳市物价办二级机构。主要职责是:
1、负责信阳价格调节基金的征收、管理、使用和监督;
2、指导市辖县的价格调节基金工作;
3、加强对代征单位和被征单位的基金征收、缴纳的稽查管理。
二、信阳市人民政府价格调节基金决算单位构成
信阳市人民政府价格调节基金办内设4个科室:综合科、基金征稽科、市场调控科、基金投放科。本决算为本级事业单位决算。
第二部分
信阳市基金办2015年度部门决算表
 
 
第三部分
信阳市人民政府价格调节基金办公室2015 年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
信阳市价格基金办2015年收入总计49.94 万元,支出总计   52.33万元。与2014年相比,收入减少41.24万元,下降45%;支出减少16.94万元,下降24.5 %。主要原因:2015年无事业收入,2014年平价商店建设宣传等支出较大。
二、收入决算情况说明
市基金办本年收入合计49.94万元,其中:财政拨款收入49.94万元,占100 %;事业收入 0 万元, 占0  %;经营收入0万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
三、支出决算情况说明
市基金办本年支出合计52.33万元,其中:基本支出 52.33  万元,占 100 %;项目支出0 万元, 占0  %;经营支出 0 万元,占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
市基金办2015年财政拨款收入总决算49.94万元,支出总决算  52.33万元。与 2014 年相比,财政拨款收入增加18.11万元,增加56.8%;支出增加20.5万元,上升64.4%。主要原因:业务量增加拨款、支出同时增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
市基金办2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 33.04 万元,支出决算为52.33 万元,完成年初预算的158 %。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出44.67万元,占85 %;社会保障和就业支出4.79万元,占9.2%;医疗卫生与计划生育支出1.15万元,占2.4%;住房保障(类)支出 1.72 万元,占 3.3 %。
(一)一般公共服务支出。年初预算为26.33  万元,支出决算为44.67 万元,完成年初预算的169.7 %。决算数大于预算数的主要原因:业务量增加。
(二)住房保障支出。年初预算为1.72  万元,支出决算为1.72万元,完成年初预算的100 %。
     (三) 医疗卫生与计划生育。年初预算为1.15万元,支出决算为1.15万元,完成年初预算的100 %。
 (四)社会保障和就业。年初预算为3.85万元,支出决算为4.79万元,完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因:退体人员调资。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市基金办2015年一般公共预算财政拨款基本支出52.33 万元,其中:人员经费 27.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 25.22 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
市基金办2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为9.5万元,支出决算为8.51万元,完成预算的 89.5%,主要原因:按规定严格管理。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加0.68 万元,增长8.7  %,主要原因:业务量增加。具体支出情况如下:公务用车运行维护费2.61万元,公务接待费5.9万元。
(一)因公出国(境)费  0万元,完成预算的 0  %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组  0 个,全年因公出国(境)累计 0 人次。
(二)公务用车购置及运行费  2.61万元,完成预算的 75  %,其中,公务用车购置费 0 万元,;公务用车运行维护费  2.61万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因:按有关规定严格管理。
决算数比 2014 年增加2.14万元,增长  456 %,主要原因:车辆修理以及交保险费。
(三)公务接待费 5.9万元,完成预算的 98  %,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
决算数小于年初预算数的主要原因:按规定严格管理。
决算数比 2014 年减少1.46  万元,下降20 %,主要原因:按规定严格管理。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
市基金办2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为  0万元,完成年初预算的 0 %。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
信阳市基金办2015 年机关运行经费支出 25.22万元,比 2014年减28 %,主要原因:基金投放宣传减少。
(二)政府采购支出情况。
信阳市基金办2015 年政府采购支出总额 2.57万元,其中:政府采购货物支出2.57万元,政府采购工程支出0 万元,政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0  %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0  %。
(三)国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日,信阳市基金办共有车辆  1辆,其中,一般公务用车 1 辆,一般执法执勤用车0  辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车0辆;单位价值 200万元以上大型设备  0台(套)。
(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2015 年,共组织对0  个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。
 
第四部分  名词解释
 
一、财政拨款收入:是指市直财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类):是指基金办用于保障机构正常运行、开展基金管理业务等活动的支出。
九、“三公”经费:是指纳入市直财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
相关资料下载: 信阳市人民政府价格调节基金办公室2015年年度决算情况
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