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信阳市物价管理办公室2015年年度决算情况
发布时间:2016-09-26 16:23   来源:未知    作者:admin   
                                收入支出决算总表
         公开01表
部门: 市物价管理办公室 (本级)                                                                                               单位:万元
 收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   950.94 栏    次   2
一、财政拨款收入 1   一、一般公共服务支出 14 696.35
二、上级补助收入 2   二、社会保障 15 67.39
三、事业收入 3   三、医疗计生 16 7.95
四、经营收入 4   四、住房保障 17 14.60
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 19  
  7   …… 20  
本年收入合计 9 950.94 本年支出合计 22 786.29
用事业基金弥补收支差额 10   结余分配 23  
年初结转和结余 11 45.87  年末结转和结余 24 210.52
  12     25  
合计 13 996.81  合计 26 996.81
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
 
 
收入决算表
公开02表
部门: 市物价管理办公室(本级)                                                                                              单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他  收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 950.94 950.94          
201 一般公共服务支出 861 861          
20104 发展与改革事务 861 861          
2010401 行政运行 861 861          
208 社会保障和就业支出 6.74 6.74          
20805 行政事业单位离退休 6.74 6.74          
2080501 归口管理的行政单位离退休 6.74 6.74          
210 医疗卫生与计划生育支出 7.95 7.95          
21005 医疗保障 7.95 7.95          
2100501 行政单位医疗 7.95 7.95          
221 住房保障支出 14.6 14.6          
22102 住房改革支出 14.6 14.6          
2210201 住房公积金 14.6 14.6          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
  公开03表
部门:市物价管理办公室 (本级)                                                                                                  单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 786.29 786.29        
201 一般公共服务支出 696.35 696.35        
20104 发展与改革事务 696.35 696.35        
2010401 行政运行 696.35 696.35        
208 社会保障和就业支出 6.74 6.74        
20805 行政事业单位离退休 6.74 6.74        
2080501 归口管理的行政单位离退休 6.74 6.74        
210 医疗卫生与计划生育支出 7.95 7.95        
21005 医疗保障 7.95 7.95        
2100501 行政单位医疗 7.95 7.95        
221 住房保障支出 14.6 14.6        
22102 住房改革支出 14.6 14.6        
2210201 住房公积金 14.6 14.6        
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
 
 
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:  市物价管理办公室 (本级)                                                                                             单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 950.94 一、一般公共服务支出 15   696.35   
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、社会保障 16   67.39   
  3   三、医疗计生 17   7.95   
  4   四、住房保障 18   14.60   
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科学技术支出 20      
  7   …… 21      
  8     22      
本年收入合计 9  950.94 本年支出合计 23   786.29   
年初财政拨款结转和结余 10  45.87 年末结转和结余 24   210.52   
      一般公共预算财政拨款 11     25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14  996.81 合计 28   996.81   
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
 
 
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:  市物价管理办公室 (本级)                                                                                           单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 786.29 786.29  
201 一般公共服务支出 696.35 696.35  
20104 发展与改革事务 696.35 696.35  
2010401 行政运行 696.35 696.35  
208 社会保障和就业支出 6.74 6.74  
20805 行政事业单位离退休 6.74 6.74  
2080501 归口管理的行政单位离退休 6.74 6.74  
210 医疗卫生与计划生育支出 7.95 7.95  
21005 医疗保障 7.95 7.95  
2100501 行政单位医疗 7.95 7.95  
221 住房保障支出 14.6 14.6  
22102 住房改革支出 14.6 14.6  
2210201 住房公积金 14.6 14.6  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:  市物价管理办公室 (本级)                                                                                           单位:万元
项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 786.29  298.06  488.23 
         
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
 
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 
 
 
公开07表
部门:市物价管理办公室(本级)                                                                                 单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
39  0    0  14  25 29.64   13.44  0 13.44 16.20
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
 
 
 
 
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门: 市物价管理办公室(本级)                                                                            单位:万元
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计  无  无        
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

附件3
部门决算公开情况统计表
部门名称 公开时间 公开网址
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
备注:网址应细化至底层地址,错误格式如:http://www.hndsmm.gov.cn,正确格式如:http://www.hndsmm.gov.cn/index,php?m=content&c=index&id=5831
公开参考格式:不随文下发
 
 
2015年度信阳市物价管理办公室市
                   决 算 公 开
 
目 录 
      第一部分 信阳市物价管理办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 信阳市物价管理办公室2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表 
二、收入决算表 
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分信阳市物价管理办公室2015 年度部门决算情况  说明 
第四部分 名词解释
 
             
 
          第一部分  信阳市物价办概况  
     一、主要职能:
    信阳市物价管理办公室,是市政府价格主管部门,主要职责是:
1、宣传和贯彻执行国家的价格方针、政策和法规。
2、制订全市价格计划和价格改革方案,并组织实施。
3、确定省委托我市管理的商品价格和收费范围,制定和调整市管理的商品价格、收费标准及商品和收费的作价原则、办法。对关系公众切身利益的商品和服务价格调整实行价格听证制度。
4、监测全市物价总水平变化动态,分析、预测变化趋势,研究提出实现全市物价总水平控制目标的宏观调控政策及措施。
5、负责起草全市价格管理办法和规定,规范价格行为。
6、对群众生活必需品价格和收费进行监审。
7、完善价格调节基金制度,规范其筹集、使用和管理,配合有关部门建立重要商品储备制度,增强价格调控能力。
8、指导全市的物价工作。
9、组织开展全市的物价监督检查工作,依法查处各类价格违法行为。制止价格垄断、价格欺诈、价格歧视、低价倾销等不正当竞争行为。受理不服各县、区物价检查机构处罚而申请价格行政复议的案件和申诉的案件。组织开展全市的明码标价工作和价格诚信单位活动。
10、负责工、农业产品价格成本的调查。
11、开展涉纪、涉案、涉税等赃物、罚没物、无主物、拍卖公物、价格纠纷财物的价格认证。
12、建立全市价格信息网络,为政府提供政务价格信息,为企业提供价格咨询服务,开展价格统计业务,协调处理价格争议,衔接周边价格水平。
13、承办市政府、省发展和改革委交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
办机关本级
                          第二部分
            信阳市物价管理办公室2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表 
二、收入决算表 
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                  
                    第三部分
信阳市物价办2015 年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
市物价办2015年收入总计950.94 万元,支出总计786.29 万元,与2014年相比,收、支总计各增加519.23万元、191.95万元,增长120 %、32.3%。
主要原因:
1、干部职工工资、退休费的增加;
2、日常公用开支、商品和服务支出增加;
3、2014年收入由上年支出结转208.50万元用于弥补收支差额。
二、收入决算情况说明
信阳市物价办本年收入合计950.94万元,其中:财政拨款收入950.94万元,占100 %。
三、支出决算情况说明
信阳市物价办本年支出合计786.29 万元,其中:基本支出786.29 万元,占100 %。 
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
信阳市物价办2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为594.34万元,支出决算为 786.29  万元,完成年初预算的 132 %。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出696.35万元,占88.56  %;社会保障和就业支出67.39万元,占8.57%;医疗卫生和计划生育支出7.95万元,占1.01%:住房保障(类)支出 14.60 万元,占 1.86%。
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为 544.17万元,支出决算为 696.35 万元,完成年初预算的 128 %。决算数大于 预算数的主要原因: 1.工资、退休费的增加;2.日常公用开支、商品和服务支出增加。
(二)社会保障和就业支出。年初预算数为56.02万元,支出决算为67.39万元,完成年初预算的120%。决算数大于 预算数的主要原因是离退休人员工资增加。
(三) 医疗卫生和计划生育。年初预算为7.95万元,支出决算为7.95万元,完成预算数的100%。
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为 11.93 万元,支出决算为14.60  万元,完成年初预算的 122 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因:干部职工工资基数增加,公积金缴存增加。 
    五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 信阳市物价办2015年一般公共预算财政拨款基本支出  786.29万元,其中:人员经费298.06 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、  其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金;公用经费 488.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、 物业管理费、差旅费  、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
信阳市物价办2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为39万元,支出决算为29.64万元,完成预算的76%,主要原因:厉行节约、完善制度、经费控制。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年 减少 13.10 万元, 下降 30.65 %。具体支出情况如下:
(一)2015年市物价办无因公出国(境)费 用 
(二)公务用车购置及运行费 13.44万元,完成预算的   96%, 比2014年减少0.56万元,下降4%。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。决算数小于年初预算数的主要原因:建立健全规章制度厉行节约。 
(三)公务接待费 16.20万元,完成预算的64.8%,比2014年减少12.54万元,下降43.63%。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待101批次、1012 人次。 主要原因:厉行节约,严格执行中央八项规定、严肃财经纪律、控制招待接待标准。
 七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
信阳市物价办2015 年机关运行经费支出 488.23 万元,比 2014年增加242 %,主要原因:1.机关办公楼年久失修,维护费用增加;2.商品服务支出市场价格上扬,费用增加。
(二)国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日,信阳市物价办共有一般公务用车5辆, 全部封存。
 
第四部分  名词解释
 
一、财政拨款收入:是指市直财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)物价事务(款):是指物价办用于保障机构正常运行、开展 业务等活动的支出。
(一)行政运行(项):是指为保障物价办各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二) 事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
 九、“三公”经费:是指纳入市直财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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